广州白云税务筹划-代办税收规划业务-税务咨询公司华税

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利用收入确认时间的选择开展税务筹划

  企业在销售方式上的选择不同对企业资金的流入和企业收益的实现有着不同的影响,不同的销售方式在税法上确认收入的时间也是不同的。通过销售方式的选择,控制收入确认的时间,合理归属所得年度,可在经营活动中获得延缓纳税的税收效益。

变旅游费变职工教育经费进行税筹;找到避税天堂设立企业;小微企业必须想办法达到;想筹划个税,无比成立双层公司,成立合伙企业或者投资公司再投资实际经营公司,分红将节税20%以上;年终奖筹划何股票期权必须会。咨询华税财税,了解更多财税知识。

用好税收优惠政策,选择投资区域和行业

不同地区、不同行业享受不同的税收优惠政策,注意税收筹划的12种方法,这也可用于税务规划。

① 低税率和减少收入的优惠政策。例如,符合条件的小型微利企业将享受20%的优惠税率。

② 工业投资税收优惠。例如,该国需要关键支持

对高新技术企业,减按15%的税率征收所得税。

③ 就业安置优惠政策。企业安置残疾人就业所支付的工资按100%扣除,安置特定人员如下岗、失业、专业人员等就业所支付的工资也按一定数额扣除。企业只要聘用下岗职工和残疾人,就可以享受加减的税收优惠。

合理利用企业组织形式进行税务筹划

企业组织形式需要考虑的因素主要包括:分支机构的损益、分支机构是否享受优惠税率等。

① 预计享受优惠税率的分支机构的利润将以子公司的形式单独征税。

② 如果预计不享受优惠税率的分支机构将盈利,则将以分支机构的形式征收税款,以弥补总部或其他分支机构的损失;即使下属公司盈利,虽然此时合并纳税并没有起到节税作用,但可以节省企业的税务成本,提高管理效率。

③ 如果预计不享受优惠税率的分支机构将遭受损失,则将以分支机构的形式征收税款,其他分支机构或总部的利润可用于弥补损失。

④ 预计享受优惠税率的分行将蒙受损失。首先,我们可以分析分行是否有能力扭亏为盈。如果他们能够在短期内扭亏,我们应该采用子公司的形式,否则我们应该选择分支机构的形式。一般来说,如果子公司所在地的税率较低,则可以设立子公司,享受较低的税率。

纳税人不同类型的选择个体工商户独资企业合伙企业法人企业,个体工商户、独资企业和合伙企业的经营所得,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额为应纳税所得额,计算缴纳个人所得税而不需要缴纳企业所得税。法人企业按照税法要求需要就其经营利润缴纳企业所得税,若法人企业对自然人股东实施利润分配,还需要缴纳20%的个人所得税。

1.选择税务筹划空间大的税种

要选择对决策有重大影响的税种作为税务筹划的重点;选择税负弹性大的税种作为税务筹划的重点,税负弹性越大,税务筹划的潜力也越大。

2.符合税收优惠政策

一般在税种设计时,都设有税收优惠条款,企业如果充分利用税收优惠条款,就可享受节税效益。

3.改变纳税人构成

企业在进行税务筹划之前,首先要考虑能否避开成为某种纳税人。比如在年开始实施的增值税和营业税暂行条例的规定下,企业宁愿选择作为营业税的纳税人而非增值税的纳税人,宁愿选择作为增值税一般纳税人而非增值税小规模纳税人。因为营业税的总体税负比增值税总体税负轻,增值税一般纳税人的总体税负比增值税小规模纳税人的总体税负轻。

4.影响应纳税额的基本因素

影响应纳税额的因素有两个:纳税依据和税率。进行税务筹划无非是从这两个因素入手。如企业所得税计税依据为应纳税所得额,税法规定企业应纳税所得额=收入总额-允许扣除项目金额,具体计算过程中又规定了复杂的纳税调增、纳税调减项目,因此,企业进行税务筹划有了一定的空间。

5.重视财务管理环节

企业财务管理过程中都有税务筹划的工作可做。比如,按照税法规定,负债的利息作为所得税的扣除项目,享有所得税利益,而股息支付只能在企业税后利润中分配,因此债务资本筹划就有节税优势。

调整组织架构和业务结构

1) 将集团公司拆分为品牌总部、高新技术企业、生产企业、销售企业等。

2) 将原内部部门独立为外部团队,设立对应业务的工作室,将“企业和员工之间的雇佣关系”,转变为“企业与自由职业者的业务合作关系”。

3) 将原薪资、提成、分红等高税收收入形式转换为可核定征税的生产营业所得。

4) 若收到一笔或多笔较大额度的业务,可拆分为年营业额500万内的多个业务,进而享受小微企业的税收政策。

广州公司税收筹划是企业在合法合规的前提下通过合理的税务规划降低税收负担、优化财务状况、提升企业竞争力的一项重要管理活动。以下是一些常用的公司税收筹划的方法和技巧:
合理选择企业类型:企业可以选择不同的企业类型(如个体工商户、有限责任公司、股份有限公司等),以实现税收筹划目的。比如,有些企业可以通过变更为小规模纳税人或者农民专业合作社等纳税人身份,来降低税负。
合理选择税收优惠政策:企业可以根据自身的情况选择适用的税收优惠政策,比如小微企业减免政策、高新技术企业税收优惠政策等。
合理运用税务抵扣和退税:企业可以合理运用增值税、企业所得税等税种的抵扣和退税政策,来减轻税收负担。
合理规避税收风险:企业可以遵循税法的规定,合法合规地规避税收风险,比如规避印花税的风险、避免与税务机关产生纠纷等。
合理运用跨区域税收优惠政策:企业可以根据不同地区的税收政策差异,合理运用跨区域税收优惠政策,降低税负。
合理运用资产重组、债务重组等方式:企业可以通过资产重组、债务重组等方式,实现税务优惠,比如企业所得税税前扣除等。

广州税收筹划实践如何规避企业所得税风险,企业所得税是企业必须缴纳的税种之一,但是如果企业不合理运用税收政策,就可能会面临企业所得税风险,影响企业的正常经营和发展。以下是规避企业所得税风险的税收筹划实践建议:
合理规避合并并购所得税风险:企业在进行合并并购时,需要注意税务问题,合理规避合并并购所得税风险。企业可以通过采取合理的并购结构、合理配置资产、优化财务安排等方式规避风险。
合理规避利息、租金扣除所得税风险:企业可以通过合理设置利息、租金等相关费用的计算标准,来规避利息、租金扣除所得税风险。
合理运用企业所得税减免政策:企业可以合理运用相关的企业所得税减免政策,如小微企业所得税优惠、高新技术企业所得税优惠等,来减轻企业所得税负担。
合理运用企业所得税抵扣政策:企业可以通过合理运用企业所得税抵扣政策,如企业所得税与个人所得税抵扣、抵扣前年度亏损等方式,来减轻企业所得税负担。
合理规避跨境投资所得税风险:企业在进行跨境投资时,需要注意跨境税务规划,合理规避跨境投资所得税风险。企业可以通过合理选取投资国家、优化投资结构等方式来规避风险。

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